Elizabeth Sullivan es la Presidenta de la Junta Directiva de América del Norte para el período 2025-2026 y también Directora de la Junta Directiva Global del Instituto de Auditores Internos (IIA) para el mismo período. Actualmente se desempeña como Vicepresidenta y Directora de Riesgos y Auditoría en la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA), donde lidera el departamento de Auditoría y Cumplimiento.

Con más de 28 años de experiencia en auditoría, gestión de riesgos, industria financiera y sector público, Elizabeth lidera la función de auditoría interna, brindando servicios de aseguramiento y asesoría que impulsan el cambio para una gobernanza organizacional sólida y sistemas eficaces de gestión de riesgos y control interno. En WMATA, además de la función de auditoría interna, supervisa el aseguramiento externo y el cumplimiento regulatorio, los servicios de asesoría empresarial y de riesgos, así como los sistemas integrados de gestión de riesgos.

Su departamento también facilita el programa de gestión de riesgos empresariales (ERM) de WMATA, diseñado para permitir una gestión proactiva de los riesgos que ayude a alcanzar los objetivos estratégicos, operativos, financieros y de cumplimiento. Antes de unirse a WMATA, Elizabeth pasó 18 años en la industria financiera, desempeñando roles de liderazgo progresivo en gestión de riesgos corporativos y auditoría interna.

Comenzó su trayectoria en el IIA a nivel de capítulo local y ha continuado su participación en la facultad de Competencia y Aprendizaje para Miembros Globales, así como en la Junta Directiva de América del Norte. Actualmente, es Presidenta del Comité de Profesionales de Auditoría de la Asociación Americana de Transporte Público (APTA) y está comprometida con el establecimiento y la promoción de estándares de desempeño y conducta para las organizaciones de auditoría dentro de la industria del transporte.

Elizabeth cuenta con la certificación como Auditora Interna Certificada (CIA) y posee también las certificaciones en Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) y Evaluación de Control Interno (CCSA).